各学院、各部门:
根据《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘〔2021〕138号)文,我处委托合肥中徽会计师事务所(普通合伙)对我校2020年1月1日至2021年12月31日的预算执行与财务收支情况进行审计(如遇特殊情况,可追溯到以前年度)。审计内容主要包括11个方面:经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、、资产管理(含教学科研仪器设备管理绩效情况)、对外投资和所属企业、对以往审计中发现问题的整改情况等。
请各学院和部门予以配合,审计工作将于2022年5月18日至8月31日开展。
审计处
2022年5月17日